1、协助部门负责人评估公司经营管理风险点、确定审计工作重点、编制审计工作计划并报上级领导批准后执行;2、根据审计工作计划及领导安排,带队开展各类审计项目并出具报告,包括财务审计、绩效审计、经济责任审计、业务模块专项审计、反舞弊调查等;3、开展公司内部控制制度与流程梳理工作,评价内控制度的健全性、合理性和有效性,针对发现的内部控制缺陷提出合理化建议;
1、全日制本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业;2、工作责任心强,沟通能力强,具备较强的团队合作意识及良好的组织、沟通能力;3、熟练使用日常办公软件,有相关实习经验者优先;
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