1. 实施对分支机构、业务管理部门、附属机构公司金融业务经营管理活动及其风险状况、内控状况的检查、评价
2. 监督、评价风险识别、评估、计量、监测、管理、报告程序及技术的适当性和有效性
3. 监督、评价信息的安全性和完整性及相关信息科技控制活动的有效性
4. 监督、评价公司金融业务相关内部控制体系、公司治理程序的有效性
5. 监督、评价相关战略目标的实现、战略执行的有效性
6. 监督、评价相关经营管理的效率和效果,以及资产安全情况
7. 跟踪验证审计发现问题整改情况
8. 实施经济责任审计
9. 接受指派和委托,对相关事项提供咨询意见